對,之前的你不需要再保存的。
老師,供應商有張發票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝
老師,供應商給我們開的發票最后一欄信息,開戶行及賬號沒填,但是在發票抵扣里面能查到這張發票,這種情況發票可以用嗎?稅局那邊承認不?需要讓他們重新開嗎
老師,我們是小規模,供應商這個月我們開全電發票,開錯稅號了,讓供應商重新開具,我這邊只需要保存最后準確的那張就可以了吧?前面錯的和紅沖的不用保存吧?
供應商上個月給我們開了一個發票,我們已經抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發票信息表,開錯的發票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發票嗎,或者需要重新怎樣做賬
供應商上個月給我們開了一個發票,我們已經抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發票信息表,開錯的發票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發票嗎,或者需要重新怎樣做賬
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
好的知道了,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您