同學(xué)您好,二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。 ,如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
老師,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會(huì)有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會(huì)計(jì)分錄給詳細(xì)一下,謝謝。
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
請(qǐng)問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第三道題如何解答,列出詳細(xì)過程,謝謝
你好 老師 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要賬務(wù)處理嗎 謝謝
去年公司進(jìn)行法人變更同時(shí)股權(quán)變更了,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)需要填寫股權(quán)變更嗎
老師好我們單位安裝了一個(gè)電子閘門13800元要入固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個(gè)以哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請(qǐng)問,股東0元轉(zhuǎn)讓股份,可以在線上辦理個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得申報(bào)嗎?
不用暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學(xué)生一次性生活補(bǔ)助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務(wù)局時(shí),不用法人和辦稅人員怎么登錄進(jìn)去的
信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加,但未發(fā)生信用減值,計(jì)提減值準(zhǔn)備嗎?既然未發(fā)生信用減值,為什么還要計(jì)提減值準(zhǔn)備,搞蒙了
我公司全年計(jì)提的工資為200萬,實(shí)際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項(xiàng)稅嗎?
老師,收到之前的留底退稅時(shí)分錄怎樣做呢
同學(xué)您好,你好,申報(bào),借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
之前的進(jìn)項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,那收到退稅時(shí)候又計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,這個(gè)有點(diǎn)不太理解呢,老師
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。