是22年做預(yù)收款有錯誤嗎?還是什么?
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-包裝費, 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調(diào)別的嗎?會計憑證對嗎? 謝謝
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-包裝費, 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調(diào)別的嗎?會計憑證對嗎? 用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則, 謝謝
老師好,公司2022年收了3000元錢放在預(yù)收賬款里了, 借:銀行存款3000, 貸:預(yù)收賬款3000, 我現(xiàn)在2023年做收入的話,是自己公司養(yǎng)的魚, 借:預(yù)收賬款3000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000, 2022年收的錢,2023年做的收入, 需要調(diào)嗎?用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則, 謝謝
老師好,公司2022年收了3000元錢放在預(yù)收賬款里了, 借:銀行存款3000, 貸:預(yù)收賬款3000, 我現(xiàn)在2023年做收入的話,是自己公司養(yǎng)的魚, 借:預(yù)收賬款3000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000, 2022年收的錢,2023年做的收入, 需要調(diào)嗎?用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則, 答過的老師請不要先接這個問題了,想聽聽其他老師的建議! 謝謝
老師好,公司2022年收了3000元錢放在預(yù)收賬款里了, 借:銀行存款3000, 貸:預(yù)收賬款3000, 我現(xiàn)在2023年做收入的話,是自己公司養(yǎng)的魚, 借:預(yù)收賬款3000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000, 2022年收的錢,2023年做的收入, 需要調(diào)嗎?用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則, 答過的老師請不要先接這個問題了,想聽聽其他老師的建議! 謝謝
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
如果沒有錯誤,實際是23年確認收入,這樣處理對不用調(diào)整。