你好;? ? ? ? 稅收金額寫0? ; 不寫哈 ; 到時調增??
老師稅收金額是什么意思,老師我們匯算清繳時有無票支出對公打了款發票無,賬上入了支出 在做匯算清繳時是在扣除調整時需要在稅收金額那填零嗎
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業務招待費支出、扣除類調整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
您好,老師,我們公司無票的費用支出是25793元,做匯算清繳時是在扣除類調整項目十七:其他那的賬載金額是填25793嗎?稅收金額需要填嗎?填多少呢?
老師,調整匯算清繳的表,有成本票需要調出,我填的是納稅調整項目明細表中二、扣除類項目調整中的其他,這樣對嗎,是直接把需要調出的金額填到賬栽金額處,還是需要填上賬栽金額再填上稅收金額,他們的差是我需要調出的金額
老師好。請問匯算清繳填寫納稅調整項目明細表時,我們公司的租金沒有收到發票,這個租金費用金額需要調增,需要填寫在這個表的“扣除類調整項目里的其他”,還是填寫在最后一行里面的其他上呢?謝謝!
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎