您好,您這個沒有關系的。相當于您購進,然后銷售給他。
他們用我們的電,我們一直沒開給他,現在老板說把他用的電全部開給他,但是這個月國網開進來的費用少,我們開給他的多,怎么弄
他們用我們的電,我們一直沒開給他,現在老板說把他用的電全部開給他,但是這個月國網開進來的費用少,我們開給他的多,稅務局不查嗎
國網開給我們的電費,我們自己全部做了生產成本,現在的問題是,有一部分是別人用的,現在一下子開給他,這個月國網開進來的金額少,我們開給他的還要多,這個怎么結轉成本,調整分錄啊
你好,我們之前買了一個設備.租給別的公司..對方分30年給我們還本付息..但是購買時候寫成了 借:固定資產 貸:銀行存款 每年對方給我們還本付息.還本付息的全部金額財務記在 借:銀行存款 貸:營業外收入 只有付息的部分我們給他們開票,還本的我們開收據 這個現在想要調整,怎么改分錄呢
老師:請問一下,我們是工業企業,然后,自已通過融資租賃的方式進行了光伏項目的建設 。現在產生的電,主要是供自己,剩余多的就賣給國家電網?請問一下,這部分自己用的電費,我如何做賬?另外賣給國家電網的又是不是要做其他業務收入,這個賬務處理是怎么樣的?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
分錄怎么做
你好,借應收賬款貸,其他業務收入。應交稅費,應交增值稅借其他業務成本。貸應付賬款。
比如說國網開進來20萬,我們開給他46萬,沒有這么多電費,還要沖之前的這個怎么做啊
把幾個月的一起開給他
你好,這個不是充值錢的,只是說你們的成本就是20萬,你們的收入46萬。是這個意思。
我們國網開進來266083千瓦時,賣給他458625千瓦時
您好,您為什么會形成這個差額呢?如果不只是金額的差額,而是數量的差額,這種肯定是有問題的。
幾個月的一起開給他了
如果是這樣,這個沒有關系呀。
這賬這么做呢,
借 制造費用-電費 應交稅費-進項 貸應付賬款 20 借 應收賬款 46萬 貸主營收入 貸銷項
之前制造費用都進成本了,這都到掛了
你好,您這個肯定要沖減之前的制造費用啊。把這一部分做一部分做的成本里面去。做到這一項的成本里面去。
對,怎么沖之前的成本呀
你好,你借主營業務成本貸制造費用。不過我也一想,最終好像差不多。
不需要一筆一筆沖嗎
直接這一筆就可以了嗎
你好,這個不用。就把需要沖減的記起來做一次沖減就可。
還跨年了,然后是不是要轉到其他業務成本里面啊,調了主營業務成本,制造費用都要改吧
你好,是的,是都要改。因為您上面是說的主營業務收入,所以我就寫的主營業務成本。
之前的電費是進生產成本了,也就是轉到主營業務成了,不過賣給人家的要轉到其他業務成本,這個怎么調呢
老師那筆分錄是沖減制造費用的
現在怎么轉成其他業務成本 借 其他業務成本 貸主營業務成本嗎
借 其他業務成本 貸制造費用 ?這樣
您好,您說的這個已經計入到成本了現在再結轉成本也沒有意義呀。我想了一下,應該這個可以不用再結轉了。因為已經結轉過了。