如果你們是包運輸的,就是開票里的銷售價格,就包括運費在內的。
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬?。窟€有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師 我想問下 因為我們公司有個員工需要買房 貸款需要流水 所以就想把流水做高一點 然后就讓公司發工資多給他發一點 多余部分再轉回公司 這種可以怎么操作呢
我是小規模企業我知道是增值稅跟附加稅是銷售方交,我想開專票給客戶,我要跟客戶收回來那些我原來需要交稅的錢,所以我要給對方怎么開,客戶把稅點的錢我也一起開發票上,然后有我這邊扣款去交,就相當我給他開票我不交稅,稅點的錢都是客戶自己出,我這邊只負責開發票給他這樣
我們用管家婆軟件,一般我們開銷售單都是開的不含稅單價,但是有的客戶會要開增票,所以加了10個點的稅點,,這個在收款時,做的收款單,軟件公司建議把稅點開成銷售單賣給客戶,這樣做法對嗎?我的建議是這樣,做在收款單里,稅點在損益類科目里做個調整就行,麻煩老師幫看一下, 哪種比較好?
老師麻煩問一下,客戶買商品需要把運費一起含稅開票給他?這樣我這邊增值部分就有點高?這種怎么做更合理一點
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
建議是分開,這樣銷售是13運輸才9%,會少交稅款。
我們是不包運輸的,客戶要求把運費開在商品票里面,就是不知道這種怎么弄
原有的價格加上運費一起開就行了。
那我找貨拉拉開的票可以抵扣增值稅嗎?
這種增值部分就高了,高了的部分增值稅可以用運輸票來抵扣嗎?
收到專用發票可以抵扣增值稅。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。