你好 請問一下,你的數據檢查過了嗎,都是正確的嗎
應收賬款余額在貸方,初始數據怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負數嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數據,如果期初余額在貸方,累計發生額也在貸方,比如應付賬款,那么輸入累計發生貸方和期初數據后,怎么沒有年初數據呢
請問金蝶迷你版錄入初始數據時,本年利潤和未分配利潤的累計借方貸方和期初余額怎么填,這里提示試算不平衡
老師,假如出險錄入的初始余額不平衡,怎么核對呢,期初余額借方小于貸方104313.54 年初余額借方小于貸方 99813.54 ,這個現在怎么調平呢,
根據科目余額表錄入初始數據,科目余額表為借方,初始數據軟件為貸方,錄入時我填了負值,結果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師第一季度盈利彌補虧損需要計提所得稅費用嗎
老師好,做股權轉讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規避哪些風險呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,未租出去的盤扣折舊我記在了管理費用里面,現在匯算清繳老師您好,我們是做盤扣租賃的,有時也租別人的再出租,目前的主營業務成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業務成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應該怎么做分錄啊
對方開票金額和實際報價金額不一樣 需要讓對方重新開嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發工資嗎?謝謝
對方掛靠在我們公司的證書,然后我們付給對方(個人)的錢怎么做分錄?對方要求不能做工資,不能報個稅
老師 小規模公司 報企業所得稅一直都沒有備案財務報表 也就是沒有填寫財務報表 直接按利潤表填寫申報企業所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財務報表?
民辦非企業單位 需要按季度申報企業所得稅嗎??24年10月設立,目前為止沒對外開過票
老師,我增值稅勾選的進項比銷項大,不需要交稅,還有多的進項稅沒抵扣完,請問我結轉增值稅的賬務處理該怎么做??
很多采購發票都是供應商次月才開具給我們,這個怎么做賬呢?是次月收到發票直接附在本月憑證后面嗎?
檢查過了啊,數據跟期初一樣的,期初余額借貸相等,為什么年初余額不等啊
那這種情況一般是你的未分配利潤異常的,你可以試一下把差額填寫到未分配利潤科目里面