您好,借固定資產貸,銀行存款,借,管理費用-折舊費貸,累計折舊。
新購的固定資產可以一次性計提完折舊!分錄怎么寫?
老師,購買斗車,記入固定資產,那么計提折舊的分錄怎么寫?
購買固定資產的分錄及后續的計提折舊的分錄怎么寫?
固定資產購買以及折舊分錄怎么寫
購買固定資產 計提折舊 怎么寫分錄
老師好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減什么情況下用?比如我進項比銷項多,我確認收入時候,可以直接記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減嗎?
請問商業貸款還款記錄和還款計劃是相同的東西嗎?
老師好!我們去年沒有收入,有成本費用開支,那么,業務招待費可以列支嗎?
報關單電子數據是指哪個
老師賬套一個月做完賬 需要把明細賬和其他哪幾個賬都要打出來訂成賬本
請教老師,建筑勞務公司,上年年底時候因為對方有尾款未結清,也沒給對方開尾款的發票,但是賬上預留了尾款收入對應的成本未結轉,現在對方尾款不給了,就按已付款結算,那賬上預留的成本該怎么處理呢?
請問個人的完稅證明在哪里打印的
發行債務工具作為合并對價直接相關的交易費用,應計入債務工具的初始確認金額。這句話對嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個稅種合并到總公司交稅
老師,24年的壞賬損失能在企稅匯算清繳時扣除嗎,匯算時這部分用不用調增,還是可以正常扣除
老師 我們是高新企業 購買的研發設備 買的時候借固定資產 貸銀行存款 計提分錄怎么做呢
借研發支出折舊費貸,累計折舊。
老師 這個研發支出-折舊費 需要月末結轉到管理費用嗎 還是說一直在這個科目里放著
您好,如果是費用或者支出要計入管理費用,如果是資本化支出可以不用。
我知道老師 我就是想問 這種折舊費 是一直放研發支出-費用化 這個科目放著 還是說月末結轉到管理費用或者結轉到研發支出-資本化這個科目里面
你好月末是要結轉的。
買的時候 借固定資產 貸銀行存款 折舊時 借研發支出-費用化 貸累計折舊 月末結轉 借管理費用 貸研發支出-費用化 是這樣處理嗎老師
你好,是的,就是這樣做分錄。