借:預付賬款-其他 貸:預付賬款-購貨款
老師, 我們購進預付賬款的時候,我借預付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發票,借庫存商品,貸預付賬款,然后收到發票的時候又怎么做賬呢?
公司賬務之前是代賬公司做,收回后發現好多問題,比如先付款了,未收到發票,做了預付賬款;但是收到發票的時候他們又做了應付賬款,而不是沖預付賬款;這個要怎么處理
老師,一些預付賬款收不到發票,做成本或費用沖預付賬款,做分錄時摘要怎么寫呢?是直接寫沖預付賬款嗎
請問一下 去年有一筆預付賬款 做錯 做成 應付賬款了,今年改過來,是紅沖再更正,還是可以直接調賬呢?
老師問下預付款做的時候做預付賬款-購貨款,收到發票時候做預付賬款-其他,要怎么更正,直接沖紅再更正還是
直接對沖就可以是不是,那如果我以前年度付個人款做預付,當時是按收入核定征收所得稅,現在改查賬了,確定是不會有票進來了,怎么做,
是的,直接對沖就是了。
以前年度付個人款做預付,當時是按收入核定征收所得稅,現在改查賬了,確定是不會有票進來了,怎么做,
轉入營業外支出就是了
直接轉嗎,那不是到賬我今年利潤增加了,付那邊錢的時候是核定征收的,相當于已經交了企業所得稅了
是的,直接轉就是了哈
就直接借:營業外支出 貸:預付賬款嗎
是的,就是那樣做就是了
那這樣是不是導致我今年所得稅調整多交所得稅了?我這邊款項發生時候是核定企業所得稅的
那就沒法子了哈,這個是遺留問題