你好,一般是紅沖再更正,清晰一些
老師你好,想問下以前年度的應(yīng)收賬款錯記為應(yīng)付賬款,調(diào)賬的話直接借記應(yīng)收賬款,貸記應(yīng)付賬款嗎?還是需要沖紅以前的分錄,再重新做個正確的?
老師,我想問下,去年預(yù)付了一筆工程款,供應(yīng)商選錯了。跨年調(diào)整,是不是直接把供應(yīng)商調(diào)過來,還是怎么調(diào)賬
請問一下 去年有一筆預(yù)付賬款 做錯 做成 應(yīng)付賬款了,今年改過來,是紅沖再更正,還是可以直接調(diào)賬呢?
請問老師,但年的差錯要怎么更正呀?比如應(yīng)錄入其他應(yīng)付款的科目錄成應(yīng)付賬款,我要怎么修改呢?先紅沖再寫正確的分錄?還是直接可以把應(yīng)付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款?
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎