你好; 補做 ; 你什么準則的
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
一般納稅人
你好;? 借應收賬款或者銀行存款 貸以前年度損益調整;? 應交稅費-應交增值稅 ; 借以前年度損益調整貸庫存商品?
待庫存商品不是有差距嗎?
你好;? ?你結轉成本 ;? 你把你之前銷售貨物的成本結轉了 ; 你不是銷售貨物收入嗎?
老師,不是很懂,繞不過來,能詳細點嗎?
你好;? 你不是說你沒有做收入和成本嗎; 就按照正常的收入和成本結轉 ; 只是收入和成本科目? 用了以前年度損益調整科目替代了?
好的,意思是說主營業務收入和主營業成本都不用,直接替換以前年度調整
你好; 是的; 因為你跨年了?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價
我的以前年度損益調整余額是負數
你到時月末把這個金額結轉到利潤分配-未分配利潤去?
是借方利潤分配還是貸方
你好;? 到時? 是貸方有余額;? 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??