您好,同學,資產負債表的未分配利潤期末數=期初數+利潤表的凈利潤=期末數
利潤表中的利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計數加起來不等于資產負債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
老師,請問資產負債表中期初未分配利潤等于利潤表中期初凈利潤嗎?為什么我看報表中這兩個數字是相等的?
老師,你看這個資產負債表未分配利潤和利潤表利潤怎么不相等呢
老師,利潤表的利潤是不是等于資產負債表的未分配利潤?我這個為啥不等呢?麻煩幫我看看
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是不是還要加上銀行存款和現金的金額
您好,同學!不需要哦
那我的不等
還差2711.87元啊,可能還有其他地方調賬的
是我做賬出錯了嗎?應該是有以前年度調整的原因吧
您的,同學,您可以通過這個核對下
老師,如果有調賬部分,是不是報表不用改,就這樣就行
是的呢,同學,是這樣子的
希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝
老師,以前年度調整金額是2714.3元,還差2.43,我不知道差在哪了,怎么查呢?還有我調整時借以前年度調整2714.3貸應付職工薪酬2714.3,納稅調整時這部分金額填上嗎?應付職工薪酬金額545288.3,納稅調整時我填的是542574,這樣可以嗎
一般差異就會出現在以前年度損益調整科目,確實不好查
是可以填上的,同學
如果不填可以嗎?那我需要改報表
可以不改報表,以前年度損益調整的
老師,他們說年報納稅調整最好在3月末報完,為什么呢?
您好,也不是!也要盡快完成調整哦
和今年第一季度季報有關系嗎
匯算清繳是去年的年度的哦,和今年1季度的無關的