借固定資產應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款、長期應付款, 個人還貸款。 借長期應付款、財務費用、利息,貸其他應付款, 你們還錢給個人。借期間應付款,貸銀行存款。
請在融資租賃業務比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結轉成本分錄入下 借:主營業務成本 應交稅費-進項稅額 貸:長期應付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應收賬款 開票給客戶時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務處理 2.我們公司最后以100元購回機械設備分錄怎么處理
甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020年發生如下業務:(1)2020年3月10,購入需要安裝的設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為350000元,增值稅45500元。華發公司委托長江公司將設備運至公司所在地,運費為4600元,增值稅為414元。以上款項已經使用銀行存款付清。(2)3月15日,收到設備后,公司組織技術人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39000元,安裝工人薪酬14000元,領用倉庫中的原材料3800元。2020年3月28日,安裝活動結束,設備投入正常使用。經測算,該設備的凈殘值為10000元,預計使用5年,采用年數總和法計提折舊。要求:(1)做出2020年3月10日,甲公司購買設備的賬戶處理。(2)做出甲公司設備安裝期間有關業務的賬務處理。(3)做出2020年3月28日,設備安裝完工的賬務處理。(4)計算2020年該設備的折舊金額。(5)計算2021年該設備的折舊金額。
甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020年發生如下業務:?(1)2020年3月10,購入需要安裝的設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為350000元,增值稅45500元。華發公司委托長江公司將設備運至公司所在地,運費為4600元,增值稅為414元。以上款項已經使用銀行存款付清。?(2)3月15日,收到設備后,公司組織技術人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39000元,安裝工人薪酬14000元,領用倉庫中的原材料3800元。2020年3月28日,安裝活動結束,設備投入正常使用。經測算,該設備的凈殘值為10000元,預計使用5年,采用年數總和法計提折舊。?要求:?(1)做出2020年3月10日,甲公司購買設備的賬戶處理;?(2)做出甲公司設備安裝期間有關業務的賬務處理;?(3)做出2020年3月28日,設備安裝完工的賬務處理;?(4)計算2020年該設備的折舊金額;?(5)計算2021年該設備的折舊金額。?
甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020年發生如下業務:?(1)2020年3月10,購入需要安裝的設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為350000元,增值稅45500元。華發公司委托長江公司將設備運至公司所在地,運費為4600元,增值稅為414元。以上款項已經使用銀行存款付清。?(2)3月15日,收到設備后,公司組織技術人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39000元,安裝工人薪酬14000元,領用倉庫中的原材料3800元。2020年3月28日,安裝活動結束,設備投入正常使用。經測算,該設備的凈殘值為10000元,預計使用5年,采用年數總和法計提折舊。?要求:?(1)做出2020年3月10日,甲公司購買設備的賬戶處理;?(2)做出甲公司設備安裝期間有關業務的賬務處理;?(3)做出2020年3月28日,設備安裝完工的賬務處理;?(4)計算2020年該設備的折舊金額;?(5)計算2021年該設備的折舊金額。
公司A從事機械租賃業務,購買固定資產-機械設備,是股東用轉走的公戶賬款支付的,現在還掛在A公司其他應收款里70多萬,這個二手機械設備在購買的時候沒有發票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現在基本對外租賃業務簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設備不夠了。就直接用A公司的設備以B公司的名義對外租賃) 現咨詢,1,現在這個機械設備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
賣家需要公司與個人簽租賃協議,這個需要簽嗎?
你好,賣家和公司簽訂就可以的。
公司與個人簽借款合同還是租賃協議?是個人名義給賣方付款,不是公司付款
你好,可以出一個委托個人還貸款的說明