你好,對方只要給你開了增值稅專用發票,在你的勾選平臺里面有,但是抵扣不抵扣這個系統判斷不了,你需要自己判斷一下的,如果是免稅或者是簡易計稅對應的進項,或者是非正常損失產生的進項,不允許抵扣,或者是買來是坐貸、用貸,福利費、招待費、貸款服務,娛樂服務,餐飲服務,這些也抵扣不了的。
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師,我今天選抵扣勾選的話,對方供應商有幾張發票沒有出現在抵扣平臺上,那要等到他們申報之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報稅可以再次勾選呢
老師以我們公司為主題的抖音店鋪,個人在上面買東西,要求給他提供的公司抬頭公司開專票,我公司是否可以直接根據開票信息開專票。付款是個人,開票是開給他公司。
老師好,是不是只要是其他供應商,我們買別人的東西,只要開了我們公司抬頭的專用發票,都可以在認證系統里看到的?再勾選的?
老師您好,我們公司純貿易公司,貨物進項發票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發票因為不需要抵扣,以前選擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉出的,那請問,新國稅系統里面現在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進項專票選擇不抵扣勾選呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
好的,謝謝,還有想問問我們是一個般納稅人,做物流中間網點的,想問問每個月營業額沒達到10萬是不是可以免兩費,還可以減半征收?
你好,如果你是小型微利企業的話,可以減半。
增值稅開票軟件是不是就是指稅控盤?
你好對的,是的,是個的
開票軟件是要插入稅控盤才可以操作是吧?
對的,是的,需要這么做的。
報稅是不是也要這個稅控盤的?
不需要的,報稅在電子稅務局里面就行。
電子稅務局是賬號密碼登錄進去的,什么都不需要。
還有那個增值稅發票綜合服務平臺也是需要稅控盤插入是吧?
對的是的,對的是的,對的是的。