借固定資產 貸銀行存款 應付賬款
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票,收到發票后我問老師把發票入賬,會計科目怎么做?
老師,我們3月份買了一個儀器6.8萬,3月份付了3萬,剩余的尾款在10付3.8萬,收到發票是11月,但是之前在3月份的時候也沒有做固定資產折舊,現在這個該怎么處理才好,需要在這個月補前面月份的折舊嗎
你好:老師,我們這個月買地磅先付了3萬的訂金,大概兩個月后才付剩余的尾款,發票也沒拿到,我現在要做什么會計分錄,借:固定資產,資銀行存款3萬?
你好:老師,我們這個月買地磅先付了3萬的訂金,大概兩個月后才付剩余的尾款,發票也沒拿到,我現在要做什么會計分錄,借:固定資產10萬,貸:銀行存款3萬,貸:應付賬款7萬。是嗎
你好:老師:我們公司是-般納稅人,買了一臺地磅,3月份付了訂金3萬,我當時記了:借:預付帳款地磅押金3萬,貨銀行存款,這個月付了尾款47000元,我也收到了專票:金額77000元,金額68141.59元,稅:8858.41元,請問現在怎么寫會計分錄
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
老師:是借固定資產3萬:貸:銀行存款3萬?
你好,固定資產不是30,000的,還有一部分尾款沒有支付不是嗎?