這個餐費計入你們的主營業務成本
老師你好,我們單位是酒店,有客人想訂含早餐的房間,但是這個早餐需要我們酒店從外面訂購,可以全部開成住宿費的發票嗎
老師好,酒店餐飲住宿行業,我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿,在我們酒店餐飲消費14382元已經做應收帳款掛帳,客房消費20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業務收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的,最后客戶結賬61000元,這個賬分錄怎么做
老師,我們是酒店行業,客人要吃烤鴨我們沒有,就從別的酒店買了做好的烤鴨20只。人家酒店給我們開的是餐費,請問這個餐費怎么入賬?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬?或者說這個業務應該怎么寫會計分錄?
你好老師,請問一家酒店之前同時還包含一個餐廳,現在把餐廳分給我們公司了,但沒做變更,酒店客人在酒店住宿在餐廳吃飯的錢都打到酒店對公賬戶了,現在需要酒店把客人在餐廳吃飯的錢打給我們,酒店還要發票,這個需要怎么做的?需要怎么發給我們,這個款
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
餐費也能如主營業務本?
是的,這個本身就是你們的成本
開成餐費,入成本稅務局不會查嗎?
你證明是購買的材料就是了娿
有對方酒店的餐飲明細小票,上面寫著烤鴨。這個可以嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!