你好; 這個保證金到時會支付出去的 ;是嗎; 先收到? 然后再去支付出去嗎?
收到上級給的村集體發(fā)展扶持資金,計入了村集體經(jīng)濟專項應付款,付給合作社計入長期投資,專項應付款結(jié)轉(zhuǎn)到公積公益金,一年后收到合作社分紅金,分紅計入的投資收益,老師請問投資收益收到后,再把這筆錢拿出去投資怎么做分錄?
收到上級給的村集體發(fā)展扶持資金,計入了村集體經(jīng)濟專項應付款,付給合作社計入長期投資,專項應付款結(jié)轉(zhuǎn)到公積公益金,一年后收到合作社分紅金,分紅計入的投資收益,老師請問投資收益收到后,再把這筆錢拿出去投資怎么做分錄?需要所有分錄
各位老師,我們是A村股份經(jīng)濟合作社,收到A村產(chǎn)業(yè)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社的款項,備注是村集體經(jīng)濟收益,我應該怎么做分錄
各位老師,村集體股份經(jīng)濟合作社收到農(nóng)民交來的貸款保證金,然后給鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站轉(zhuǎn)貸款保證金怎么做分錄
老師請問我們是村集體經(jīng)濟組織,然后投資了一下個合作社70萬,然后合作社要還我們錢,做的應收款,但錢還沒收到。說是以后賣了果子分批還錢。買農(nóng)藥等其它都在這個應收款里支。不做經(jīng)營支出。。我不知道這個做借應收款合作社70,萬時,貸方做什么科目。
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
就是這樣的,老師
你好;如果是代收代付 ; 借銀行存款貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款??
嗯嗯那這個不應該用內(nèi)部往來對吧
你好; 是的; 就是這樣做即可??
兩個本村的合作社,一個股份合作社,一個產(chǎn)業(yè)合作社,一個給另一個轉(zhuǎn)賬,備注村集體經(jīng)濟收益,那應該怎么做分錄呢
你好;? 你們是有合作做項目; 還是說有投資的情況?
應該是投資
你好;? ?借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款??
不是投資收益嗎
你好; 收到的這方做; 借銀行存款貸投資收益? ?
好的呢,那我們合作社收到托管資金分紅怎么做分錄
你好;? ?借銀行存款貸投資收益?
謝謝老師哦
不客氣的; 幫到你就好?