可以的,可以這么做的,但是這種情況下有風險。
2021年的發票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調整這個科目來入賬,那匯算清繳的時候怎么調整匯算清繳報表
2021年有一個成本票沒有發票入賬了,但是2021年做匯算清繳的時候沒有調整成本,這個現在才發現,那能不能在2022年做匯算清繳的時候添加進去
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
老師,這樣做的話具體要怎么做啊,調整的企業所得稅的表是哪個。
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
現在賬載金額跟以前的是一樣的,還沒有調整,那個沒票支出大概有40多萬,這個要怎么調整
你好,填寫賬單金額,稅收金額,不填寫會調增的,你可以試一下的。
好的,那老師不這么做有沒有更好的方法啊,就是你也說有風險
你好,修改2021年的灰燦青椒,不修改的話,你只能在2022年調增。
那現在修改2021年的匯算清繳,這個是直接修改就行嘛,還是也需要一定的手續和資料,用不用見專管員啊
你好,你試一下電子稅務局里面能修改嗎?能修改的不用,如果修改不了的話就去稅務局大廳。
我這邊去稅務局大廳不需要經過專管員的。
這個如果我調整2021年的匯算清繳,那我在賬面上如何提現我調整了啊
你好,實際有業務但是沒有發票的,納稅調增就可以的,賬上不用處理。
就是直接在105000的第30列調增,賬面金額不變,納稅金額調增是吧老師
那這個與我2021年整個年度的企業所得稅報表的在的成本又不符合了
對的,是的,是這么做的。
那老師,那個整年度的企業所得稅的那個就不用修改了嘛,還是也得修改一下
只修改匯算青椒,其他的不用修改。
老師,說的那個在以前年度損益調整的就是這個匯算清繳的這個調整
對的,是的,是這么做的。