同學您好更正21年的納稅申報表,調增補稅也行
去年做的暫估,也結轉了成本,沒有收到票,匯算清繳調增了。匯算后收到了部分發(fā)票,現(xiàn)在這個帳怎么做呢?
請問老師,去年暫估的成本,沒有取得發(fā)票,今年匯算清繳也沒有調增,現(xiàn)在要怎么辦啊
去年暫估商品并且結轉了成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票并且之后也不會有發(fā)票,匯算清繳已調增,要怎么做賬務處理?
21暫估的成本費用票,匯算清繳年度沒有收到發(fā)票 也沒有調增,次年(現(xiàn)在)發(fā)票還沒有收到,怎么辦?
今年收到去年開的發(fā)票,去年也沒暫估可以入賬在今年匯算清繳調增嗎?去年匯算清繳沒調增
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
調增補稅的話 還需要更正21年申報表嗎
學員您好,是的,對的