你好,不包含在里面的。
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪金支出賬載金額是管理費用中的還是要看應(yīng)付職工薪酬里貸方金額啊,我以前都是用管理費用的科目余額表填寫的
匯算清繳A104000表中管理費用職工薪酬包含研發(fā)支出費用化支出中的職工薪酬嗎?
我們是建筑公司,匯算清繳中A105050表中第一行:工資薪金支出金額是不是包括管理費用中的工資薪金支出,銷售費用中的工資薪金支出,還包括記入工程施工_人工費中的工資薪金支出,這張表中的工資薪金支出最后合計數(shù)最要大于等于A104000表中第一行職工薪酬所填的數(shù)?
老師 匯算清繳中 期間費用明細表中管理費用 職工薪酬包含哪些
老師 做匯算清繳A104000表中管理費用-職工薪酬包含研發(fā)費用中的人員工資嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬