您好,你找能開(kāi)票的地方買菜
老師。公司有個(gè)小食堂。請(qǐng)的阿姨發(fā)工資。然后買菜。 買菜的錢從對(duì)公戶打到私卡的。 買菜無(wú)法取得發(fā)票。這種情況我怎么做更合理呢?
老師您好,公司食堂燒飯的阿姨 每天購(gòu)買的菜和大米油 都是收據(jù),之前已經(jīng)預(yù)支了幾次錢,以后應(yīng)該怎么處理這些收據(jù),總是預(yù)支打款到個(gè)人
老師,我們是自己采購(gòu)菜讓阿姨燒的,這個(gè)買菜的錢沒(méi)有發(fā)票怎么處理,每個(gè)月要1200多呢
老師,如果公司有10多個(gè)人,請(qǐng)了一個(gè)阿姨做飯,阿姨自己買菜,開(kāi)不到菜的發(fā)票 每個(gè)月要買四五千,那我這部分支出,怎么入賬啊?需要其他什么輔助材料,才能稅前扣除
老師,我公司飯?zhí)谜?qǐng)阿姨做飯炒菜,我們給她發(fā)工資,另外我公司買菜都是沒(méi)發(fā)票和收據(jù)的,我想讓阿姨每個(gè)月代開(kāi)發(fā)票給公司,公司按發(fā)票打款給她買菜錢,可以嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
都是些小販主要
可以找個(gè)固定的地方,能開(kāi)發(fā)票的