能按無票支出入賬,入賬之后到年度清算的時候做利潤調增
你好,老師。我們公司跟個人簽的租房協議,租用個人房屋做辦公室的。物業統一收取我們的水電費,但是不能給我們開發票。只給了一張物業給供電公司交費的大額發票。這個發票我能去到費用里做企業所得稅稅前扣除嗎
老師,我咨詢您一下問題,房東沒有給我們開房租發票,去年年底審計查賬,把沒開發票的房租也算了費用。說如果收不到房東發票,就在所得稅清算的時候,做企業所得稅納稅調整,這個只要報稅做調整就行嗎?要不要寫分錄做憑證?怎么寫呀
老師,我們付的辦公室房租去稅務局開票要給房東繳個人所得稅,這個個稅的發票只能開個人臺頭,這個發票能不能按無票支出入賬呢?入賬之后到年度清算的時候做利潤調增行嗎?
老師我們現在有一個情況我們租賃的廠房,企業所得稅也是我們給房東承擔,這個所得稅房東要求我們打到他的個人卡上,不打到發票抬頭的單位里,他也是去稅務局給我們代開的發票。這個稅錢如果從我們公司直接支付給房東個人匯算清繳前可以扣除吧
老師您好,請問 我們的辦公室是出租個人的,房租沒有發票,但是我做賬的時候,做進了管理費用。請問,所得稅匯算清繳的時候,房租需要調增嗎?這個調增的數字,是填寫在,《納稅調整項目明細表》里的第幾行?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這是可以的,是稅法允許的
好的,謝謝老師,成天為無票支出頭疼
還有:我們是一般納稅人,這個房租費能開專用發票嗎?開的專用發票能做進項抵扣嗎?
房租費能開專用發票
開的專用發票能做進項抵扣
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!