是按不含稅價申報
老師,①關于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎? ②關于其他稅費的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因為我們還是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎?
老師,印花稅是按不含稅價格去交,那我合同上簽金額的時候,是說含稅價款就可以嗎?還是說不含稅價…稅金…價稅合計………這么寫呢?
夠買設備,合同價款包含增值稅,專票抵扣,這樣我申報印花稅按那個呢?含稅價格還是不含稅價格
老師我們和客戶簽訂的銷售框架合同,每個月初需要報價 結算金額按照報價單來結算,那印花稅計稅金額是按照含稅價還是不含稅價格
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報印花稅是不是只能按照含稅價格去申報?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報可以按照不含稅金額去申報嗎?
合同都是這樣嗎?看主營業(yè)務收入就可以
是的,主營業(yè)務收入就可以