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Q

請問老師公司外購的酒水分別用于招待和送禮應該怎么做賬呢?

2023-03-23 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-23 12:46

同學您好,您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款

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快賬用戶8985 追問 2023-03-23 12:59

那增值稅、企業所得稅怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:15

同學您好,價稅合計入費用,進項不能抵 同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。

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快賬用戶8985 追問 2023-03-23 13:16

增值稅都做進項稅額轉出是嗎?那企業所得稅需要視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:35

同學您好,已做進項的要轉出,理論上 涉及視同銷售

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快賬用戶8985 追問 2023-03-23 13:38

哪個稅視同銷售呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:40

外購商品贈送他人視同銷售但收入成本是同等對損益沒有什么影響

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快賬用戶8985 追問 2023-03-23 14:24

那增值稅視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 14:34

同學您好,不需要的外購自用不需視同銷售

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快賬用戶8985 追問 2023-03-23 15:02

外購贈送增值稅視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 15:12

同學您好,你好,可以的, 沒問題 借:營業外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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同學您好,您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款
2023-03-23
對的,同學,這個是計入業務招待費
2022-02-17
正常購買煙酒招待客人使用,沒有任何問題
2024-03-05
同學,你好 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款
2022-06-22
你好,送人也是和招待一樣的,不體現應交稅費,全部計入費用。
2021-04-08
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