同學您好,您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款
老師,公司購進紅酒用于招待客戶和送客戶的,收到普票,這種怎樣做賬?
老師您好,請問公司中秋送禮采購的購物卡怎么做賬?做招待費么?
請問老師公司外購的酒水分別用于招待和送禮應該怎么做賬呢?
老師,請問外購的禮品用于送客戶和員工福利怎么做賬
老師您好,公司采購酒用于招待和贈送,做賬怎么做風險更低呢
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
那增值稅、企業所得稅怎么處理呢?
同學您好,價稅合計入費用,進項不能抵 同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。
增值稅都做進項稅額轉出是嗎?那企業所得稅需要視同銷售嗎?
同學您好,已做進項的要轉出,理論上 涉及視同銷售
哪個稅視同銷售呢?
外購商品贈送他人視同銷售但收入成本是同等對損益沒有什么影響
那增值稅視同銷售嗎?
同學您好,不需要的外購自用不需視同銷售
外購贈送增值稅視同銷售嗎?
同學您好,你好,可以的, 沒問題 借:營業外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)