你好;? 正常損耗嗎 ? 如果是正常的; 寫情況說明老板簽字; 把 這個損耗一起結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本去?
某公司三月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)向商業(yè)銀行借入臨時性借款。50萬元存入銀行。(2)向銀行借入五年期這款。1000萬元存入銀行。(3)購入生產(chǎn)費用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價10萬元,運雜費5000元,保險費1000元,增值稅13000元,全部款項已用銀行存款支付。(4)購入材料一批,價款八萬元增值稅一萬零四百元取得增值稅專用發(fā)票款項已于上月支付,材料尚未入庫。(5)用銀行存款支付購入材料的運雜費2500元。(6)該材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。(7)銷售價商品一批,價款6萬元,增值稅7800元,買方在十天后20天內(nèi)付款,按合同條款可享受百分之一的現(xiàn)金折扣。該企業(yè)預(yù)計對方最可能在10~20天內(nèi)付款,按照最可能發(fā)生的金額確定可變對價的最佳估計數(shù),編制銷售對入入賬的會計分錄。(8)用銀行存款支付廣告費兩千。以上會計分錄怎么寫?謝謝老師。
砂石行業(yè),一噸石塊可以產(chǎn)生百分之三十的沙子 跟六十的石子 剩下百分之10是淤泥損耗 這部分我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 需要什么附件
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求