對一下余額就行,余額一致,可以不對明細(xì)了
老師,做外賬需要對每筆銀行明細(xì)嗎?還是只對月底的余額就可以了
老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好?
@郭老師 不好意思還想問您 老師 會計(jì)公司做賬時間是2019年1月-2022年9月 請問老師我只看2022年9月她的銀行存款余額跟銀行流水余額一致就可以 還是每年的銀行存款余額都要核對 老師
老師 請問一下,如果 8月9月做賬的時候,銀行存款月底余額和銀行流水余額對不上,差了幾毛,我是10月份才新接手的 [苦澀]這個該咋辦?
請問每個月月底結(jié)賬時,銀行存款需要一筆一筆的對流水還是對一下余額就行
個人的車租給企業(yè)開什么發(fā)票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計(jì)入成本和長期待攤費(fèi)用500萬,又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費(fèi)用需要計(jì)入房產(chǎn)原值,其中包括未開票掛帳的內(nèi)容。 問題1、需要計(jì)入房產(chǎn)原值,但已經(jīng)記入成本和長期待攤費(fèi)用的裝修款部分,如何賬務(wù)處理? 2、需要計(jì)入房產(chǎn)原值但未開票的裝修內(nèi)容,需要暫估入帳嗎?暫估不準(zhǔn)確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當(dāng)時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計(jì)沒有錄入固定資產(chǎn)信息,在進(jìn)行固定資產(chǎn)錄入,有個資產(chǎn)已經(jīng)提完這折舊還有殘值,使用狀態(tài)類別要怎么選擇
研發(fā)部門在外面餐費(fèi)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面人工費(fèi)嗎
老師我填5080表的長期待攤費(fèi)用,我給您發(fā)的截圖,怎么取數(shù)填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現(xiàn)金,要做哪個科目
出口,合同和發(fā)票品名很多,規(guī)格發(fā)票沒有寫,報(bào)關(guān)的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工會經(jīng)費(fèi)支出是上交稅務(wù)局的工會經(jīng)費(fèi)嗎
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!