你好,現在有差異的嗎?差異的話可以讓個人給你們補上來。如果多扣除了,可以支付給人家。
一般納稅人今年3月份發放去年年終獎,沒有計提年終獎 1.賬務處理借以前年度損益,貸應付職工薪酬、貸應交稅費個人所得稅,然后匯算清繳時稅前扣除,這樣做有稅務風險嗎? 2.個稅申報怎么申報,比如3月份張三發放年終獎9000元,從4月份個稅申報時每個月加上1000元(9000/9=1000元)
公司在2021年9月份成立,現在2022.1.23這倆天要給臨時工發放工資,并沒有簽訂勞動合同,有的人的工資超過10000,怎么計算個稅?需不需要去稅務局開發票?發放工資是用對公賬戶發,應該怎么發才比較合理呢?也可以不按月發放工資吧,就是按表格上的出勤天數來算,直接發放就可以嘛?是不是發放的時候要放在勞務報酬里?發放的同時繳納個人所得稅?或者后期補繳個人所得稅也可以吧?繳納完個人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費呀?
老師,你好:在去年12月份的時候,財務把公司給員工的還款,記成了發放年終獎,但是沒有沒有繳納個人所得稅,今年應該怎么來調整這個錯誤的記賬憑證呢
老師您好,2021年度工資實際發工資是2020年12月份工資發到2021年11月份,2021年12月份工資和獎金是2022年1月份發放,在交個人所得稅的時候,個稅都是每個月都預繳的,然后2021年的年終獎金也是放在2021年12月份工資里發放的,發放時間是2022年1月份,2021年度個稅匯算清繳已完成。目前因為員工2021年度獎金放在2022年,現在2022年度工資累積發放比較多,相應個稅也交的比較多,員工現在想把2021年度獎金部分放在2021年度個稅里,可以這樣操作嗎
個稅系統全年一次性獎金計提35000元整 35000*0.03=1050(個人所得稅) 發放年終獎的時候個人所得稅沒有扣掉,直接發放35000元整,現在個人所得稅1050怎么做賬呢?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
就是個稅多扣除了
那你可以給人家發下去的。
個稅系統里面 沒申報 沒事吧
你好,不可以的,需要申報。
去年的 那怎么申報
什么時間發下去的,應該在發放的次月申報個稅,你看一下你們還能修改的吧,更正申報。
謝謝老師 明天去單位看看
可以的,可以看一下的。