第四列填寫是原值,是看2022年報表上的原值
您好!麻煩問下我公司今年4月購車一輛原值489863.39元,稅務讓我按1O年折舊,麻煩幫我看下我下面表填得對嗎,下面是第二 第三季度的 麻煩您幫我看下這兩個表的按照稅收一般規定計算折舊/攤銷金額填得對嗎
老師,22年研發費用折舊費,加計扣除的時候是根據固定資產原值去加計扣除嗎?那21年購入的固定資產可以嗎
老師,企業是21年成立的,今年匯算清繳A105080表里的第一列固定資產原值要填的是21+22年所有的固定資產原值嗎?包括22年12月份嗎
老師,您幫我看下第四列是填22年購進的開票的固定資產的原值嗎?21年的不算是嗎
老師,麻煩看下這個表填的對嗎?23年11月購進電子設備的,23年四季度享受了固定資產一次性扣除政策,這是第二次季度填報
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,您說22年報表上的原值,跟第一列的數據一樣嗎,就是21+22年購買的固定資產的原值,第一列數據都是有發票的
您好,正常就是按照第一列填制的
好的老師,那第5列呢,填22年折舊的數據還是21+22年的數據
就是2022當年的數據填制進去呢
老師,21年用了500萬一次性折舊政策,今年匯算清繳時第5列用政策的折舊數就不能填到第五列了是吧
是的,同學,不能填制了