你好,可以的,可以這么做。
老師,電腦實物是去年12月份到的,發票剛開過來,新增固定資產卡片時,資本化日期是否可以寫去年12月份
老師,電腦實物去年12月到的,當時沒有開發票,也沒有進行暫估入賬,發票于今年3月份剛開過來,建卡片時,請問資本化日期寫現在可以嗎
老師想問下,之前因為缺少進項,去年2月在沒有收到供應商開的發票時,在3月就認證了這些發票,該發票當時賬上也忘記做賬了,今年八月份我們收到了這部分發票,賬上做來票沖暫估,需要體現稅額嗎,收的是專票
去年12月我暫估了一筆成本(價稅合計的),當時我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應付賬款 5474985.50元,今年稅務師審計出來,這張發票還沒開過來,但成本全結轉完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發票,價稅合計是3579333.50元,稅額是411781.73元,當時我就這張發票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應交稅費一待認證進項稅額 411781.73元 貸 應付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發現去年12月多暫估了成本481611.00元(價稅合一的),實際上對方現在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應該怎樣調?
老師,我們是供應鏈企業,專門做蔬菜和肉類配送的。這家公司我才來幾天,我自己在查賬的時候,發現有幾筆12月份就入庫了的蔬菜和肉類,入庫的時候,發票沒開,發票是今年1月份開進來的。但是去年12月份的賬上沒有做暫估入庫。那我是就在1月份入購進的賬務嗎?當時入庫的那個月,沒有做暫估入庫的話,會有問題嗎?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
資本化日期寫去年12月份呢
你好,可以的,沒有問題啊,你有證明,證明是12月份收到的就行。
寫這兩個日期都可以是不,只不過計提折舊月數不一樣而已
不可以的,確定好了選擇一個。