你好!可以的,可以開。
木木老師,您好!我公司是一家工業(yè)企業(yè),因為一些問題,老板用他人身份證重新注冊了一個公司,生產的產品和現(xiàn)在的公司一模一樣,但是新公司沒有購買任何的機械設備,也沒有招聘員工。 老公司有應開未開發(fā)票,所以后期還會有生產。新公司現(xiàn)在也需要開票給客戶,但是新公司賬上什么都沒有,老板說的是直接用老公司的設備和人員,可是實際的賬務處理該怎么做比較合適呢?謝謝!
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結清,但領導要求我公司把相關債權債務全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務我們應該有什么資料來做財務轉移支撐?需要怎樣完善財務手續(xù)?
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
盛大有限責任公司是至真會計師事務所2018年發(fā)展的審計客戶。在承接業(yè)務、簽訂業(yè)務約定書等過程中,存在以下涉及職業(yè)道德的具體情況:(1)在承接業(yè)務前,至真會計師事務所在向盛大有限公司介紹本所專業(yè)人員情況時,順便提供了張寧注冊會計師的父親是本市稅務局分管盛大有限公司所屬行業(yè)的副局長這一信息。(2)王輝注冊會計師于2018年11月接受指派,按計劃對盛大有限公司進行了預審,但該事務所認為該情況不構成自我評價,允許王輝注冊會計師繼續(xù)留在審計項目組。(3)完成審計工作后,項目組成員李萍向盛大有限公司財務負責人表達了希望將其妹妹調入盛大有服公司的愿望,并說明無論結果如何,都將遵循注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范。要求:請逐項單獨針對上述(1)~(3)項,不考慮其他情況,分別指出注冊會計師是否違反相關的職業(yè)道德規(guī)范,并簡要說明理由。
2.注冊會計師B負責審計廣勝公司2018年度的財務報表,該公司為一家生產彩電的企業(yè),共有職工1000名。2018年2月,公司以其每臺生產成本為5000元的超大型平板彩電和外購的每臺不含稅價格為500元的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司職工該型號超大型平板彩電售價每臺為7000元,該公司適用的增值稅稅率為16%;該公司購買電暖氣出具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為16%。1000名職工中850名為直接參加生產的職工,150名為總部管理人員。該公司年末對上述事項未作賬務處理。要求:請代注冊會計師B指出上述行為存在的問題,并指明正確的賬務處理。
出納那邊什么叫做白條抵庫
一直有在分攤房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了把之前的沖銷了,之后每個月進行分攤又怎么寫分錄呢
為我們企業(yè)安裝設備的工人住宿費,專票可抵扣嗎?
你好老師,我想問一下出口退稅首單核實稅務局來公司都會問什么問題?目前是他們讓準備的資料都準備齊全報過去了
老師,未開票收入每個季度不報,年底報一次行嗎
老師給短期員工發(fā)勞務費也是走個稅申報嗎?
私車公用按公里數(shù)補貼要交個稅嗎
已知4月需繳增值稅額3萬元,如何通過公式求出進項稅額?
老師,我們公司要開發(fā)票給個人,這個人要拿這張發(fā)票去理賠,這張發(fā)票怎么開?要這個人的姓名和身份證號碼嗎?
這是2024年的一筆分錄,金額記錯了,原材料微電子組件正確的應該是143.4;預付賬款應該是407.53;現(xiàn)在應該如何更正呢?
會不會有稅務風險呢?
你好!這個職員的公司沒有成本票
老師 在職職工的傭金可以用他自己公司開具的咨詢費發(fā)票報銷不?比如我公司支付他說傭金5萬元,然后他用他公司開具額咨詢費發(fā)票來沖賬,可以不?
你好!可以的。可以這樣操作
好的,謝謝。 除了他自己的公司沒有成本票以外,應該要規(guī)避其他什么風險嗎?
你好!其他的倒是沒什么了。弄好合同,轉賬記錄之類
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了