同學好,按照5600開具出口形式發(fā)票,我們的分錄是借銀行存款5600*匯率,貸“主營業(yè)收入”5600*匯率,
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應交稅金/應交增值稅_進項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應交稅金/應交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
能是問不“出方《一未交增值祝”科白的借力。[案例2=104]5月,某木制品加工企業(yè)(一般計稅方法納稅人)提供的增值稅計積資料如下,計算當向應納增值稅稅額并做出相應的會計分錄。(1)銷售刨光材,給一般計稅方法納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,給簡易計稅方法納稅人開具的普通發(fā)票上注明的價稅合計銷售額為127916元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的價稅合計銷售額為43600元。饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價為40000元;職工食堂耗用外購板材35000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為180000元;從林場購進原木,取得的銷售發(fā)票上注明的金額為72000元;取得的木材貿(mào)易公司普通發(fā)票上注明的原木金額為40000元;委托運輸公司運送所購進的原木,支付運輸費用并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的運費為5000元、增值稅稅額為450元。(3)上期尚未抵扣完的進項稅額為4800元,本月已繳增值稅16000元。(4)該企業(yè)對原材料成本的核算采用實際成本法。以上款項均以銀行存款收付,原材均已驗收入庫。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師你好,請問我們報關(guān)單上成交方式是C&F,我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價,也就是報關(guān)單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關(guān)單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分攤運費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細表,如果沒開發(fā)票,那個發(fā)票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
老師您好,報關(guān)單成交方式是C&F,F(xiàn)OB價格是5000,海運費是600,我們向客戶收款5600。請問開具出口普票的金額是多少?如何做對應的會計分錄?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標準農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
那勞務(wù)公司把銷售材料加到營業(yè)范圍是不是就屬于其他業(yè)務(wù)收入啊
異地預交稅款4月11日申報了,但沒有繳納,請問也會形成有滯納金嗎?
這道題選什么?解釋下a選項
您好,新辦納稅人開業(yè),里面那個投資總額明細是什么意思啊
老師 請問24年四季度企業(yè)所得稅忘記計提 今年怎么補計提
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
企業(yè)租賃的廠房,那么繳納房產(chǎn)原值和土地按什么計算呢
從銀行購買的產(chǎn)品屬于從債券投資基金中分配的收入嗎
您好老師,不是形式發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票哦
同學你好,不是出口退稅的嗎?就按照FOB 的價格乘以出口當月的匯率作為不含稅金額,不含稅金額乘以13%計算開票金額
老師您好,那這樣的話就是按5000開票了,和分錄的5600金額就不一致了
同學你好,收到海運費掛其他其他應付款,出口付給海運公司的時候沖減其他應付款
是這樣寫嗎老師?
同學你好,是這樣寫