同學你好 對的 是這樣的
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
2018年9月1日,某企業向銀行借入一筆期限2個月,到期一次還本付息的生產經營周轉借款200000元,年利率6%。借款利息不采用預提方式,于實際支付時確認。11月1日,企業以銀行存款償還借款本息的會計處理正確的是()。AA.借:短期借款200000應付利息2000貸:銀行存款202000B借:短期借款200000應付利息1000財務費用1000貸:銀行存款202000C借:短期借款200000財務費用2000貸:銀行存款202000D借:短期借款202000貸:銀行存款202000
因項目周期到2月就結項,所有3月發生的需計提到2月所屬期,有一個費用是3月所發生的,費用3000,2月銀行預付了2000,還剩1000未付,那我2月這筆分錄需要怎么做。借:××費用 貸:銀行存款 應付賬款 是嗎
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費1-12月,1月開始要按月分攤費用, 可是發票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發票分攤的時候,貸方是預付賬款嗎?等發票來了怎么做?
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
更正申報之后產生稅款會產生滯納金嗎
老師問題請教一下,就是個人獨資企業投資人是a,營業執照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續申報或更正A表】。怎么申報