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客戶交了3680的軟件使用費,使用的微信收款,提現到對公扣了19.87的手續費,后邊客戶從對公退款,我給退了3680(補了19.87的手續費),已經開過紅沖發票,這愛退款做分錄怎么做呢

2023-03-21 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-21 09:53

您收退款就做收款時相反分錄。收款是計入收入了嗎?

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快賬用戶6802 追問 2023-03-21 09:53

計入收入了

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:59

那你紅沖收入入就可以了。

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快賬用戶6802 追問 2023-03-21 10:02

收款時 借:其他貨幣資金 3660.13 財務費用—手續費 19.84 貸:主營業務收入 3643.56 應交稅費——應交增值稅 36.44 提現到對公 借 銀行存款 3660.13 貸 其他貨幣資金 3660.13 退款時 借 銀行存款 -3680 貸 主營業務收入 -3643.56 應交稅費——應交增值稅 -36.44 這樣嗎

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快賬用戶6802 追問 2023-03-21 10:03

但是19.87是我們自己補的,這么做又不對

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齊紅老師 解答 2023-03-21 10:08

你的收入不應該扣除手續費。。應該全額3680確認收。 然后手續費單獨寄一個。 。退回去再支付的手續費,你計入財務費用。

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您收退款就做收款時相反分錄。收款是計入收入了嗎?
2023-03-21
那么你這里相當于就是扣了個手續費的時候就放到財務費用呀,退的時候就沖減財務費用。
2021-04-12
同學你好 也就是說實際收入是1?
2022-01-04
你好,直接反沖掉。 借預收賬款10 貸財務費用1 其他貨幣資金9
2022-01-04
你好; 那你這個30000相當于是摳出來了; 那你收入還是要掛50000的收入做賬哈; 只是借方做賬的時候把金額掛清楚;?
2024-04-10
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