借其他貨幣資金5萬。貸,主營業務收入、應交稅費 轉到你公司賬戶的,借,銀行存款、銷售費用、服務費,貸其他貨幣資金。 如果沒有轉的,扣除了手續費的,借,銷售費用,貸,其他貨幣資金。
老師,我公司經營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農副產品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續費140元,12月公司電商平臺提供數據:應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請書300000元,審核無誤,辦理業務。(6)開戶單位美家公司提交進賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發的100000元銀行匯票結算憑證一份辦理轉賬,實際結算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會計分錄。(7)開戶單位北方公司申請辦理無息銀行承兌匯票600000元,經信貸部門審查同意后,收取0.5%承兌手續費后,辦理了承兌手續。(8)本地中原公司通過網銀向外省的大地公司轉賬550000元。編制匯出行和匯入行的會計分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會計分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進賬單和匯計單,辦理客戶信用卡消費轉賬90000元,手續費為1%,審查無誤,辦理業務。要求:根據以上資料,編制銀行方面的會計分錄。
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請書300000元,審核無誤,辦理業務。(6)開戶單位美家公司提交進賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發的100000元銀行匯票結算憑證一份辦理轉賬,實際結算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會計分錄。()開戶單位北方公司申請辦理無息銀行承兌匯票600000元,經信貸部門審查同意后,收取0.5%。承兌手續費后,辦理了承兌手續。(8)本地中原公司通過網銀向外省的大地公司轉賬550000元。編制匯出行和匯入行的會計分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會計分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進賬單和匯計單,辦理客戶信用卡消費轉賬90000元,手續費為1%,審查無誤,辦理業務。要求:根據以上資料,編制銀行方面的會計分錄。
小規模納稅人 房地產中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過第三方平臺進行分配,后每半月提現一次至對公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個月左右互開一次發票,請問 因每日收取的傭金還有支付的服務費太零碎,直接根據每次提現至對公賬戶的金額入預收賬款,待開具發票后再轉收入和成本,到年底發票開具完后剩余沒有發票部分轉無票收入繳納稅費可以嗎?這么做有風險嗎?
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉過來產生了一筆手續費(手續費是直接從轉賬金額里面扣了)。比如客戶轉了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
我們主營是商貿,培訓這個業務是3月新增的,還在變營業執照,稅種都還沒有去核定添加,我現在可以先做預收吧。是我圖上做的那樣嗎?
可以的,可以這么做的
小規模教育培訓稅率也是3%吧。如果對方要發票和不要發票。我們確認收入時分別以什么作為附件呢。
你好,1%的稅率目前是。
你們有上課簽到的嗎?用這個來就行。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。