你好!這個你收到的時候借銀行存款 貸其他應付款
因社保基數調整,之前多繳的費用都退回社保賬戶了,怎么做分錄,分為公司賬戶,個人賬戶
老師,請問員工退回之前少扣的個人部分社保費如何入賬?之前的計提如何調整?
老師您好,我們這個月社保調整,原來社保基數按照高的基數繳納的,這個月社保基數降低了,原來多交的社保個人和單位部分都退回了,有些人已經離職,退回的個人部分應該怎么入賬?
你好老師,社保基數調整,退給員工之前多交的,社保退回93.6,這個應該怎么入賬
老師,公司人員離職,之前交的社保因基數調整退回的單位和個人之前交的費用如何做賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這個是要退給員工的,這塊不用再給他們報個稅了吧
你好!這個不用再申報了