您好,原錯誤分錄紅字沖回,然后按正確的分錄重新做賬
21年忘記結轉本年利潤至未分配利潤,22年一月補做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結轉本年利潤,但結轉后資產負債表未分配利潤期末金額為21年未結轉金額,,如果不做12月的結轉,資產負債表期末金額是21和22年合計,現在不知道要怎么調整分錄了。
老師好,因為之前分錄操作有誤,把分紅款做成管理費用了,現在要調整,怎么調整呢?結轉本期損益后,本年利潤為11萬.利潤分配-未分配利潤為46萬。但是本月應該有的未分配利潤為70萬,差額13萬請問該怎么做調整呢? 好讓本期的未分配利潤金額為實際的70萬呢?
請問老師,之前做錯分紅款如何調整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結轉損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
老師:這個匯算后,一般都會有調整,需要補交所得稅。然后補交的所得稅,會做通過以前年度損益調整,來影響利潤分配-未分配利潤。假設說2022年12月的利潤表是50萬,2023年3月的利潤表是70萬,現在匯算調整加了10萬稅的話,那這個做了調整分錄,在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣,余額為60?
去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結轉入未分配利潤了。24年企業所得稅沒有匯算清繳。現在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應的成本費用科目 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:調整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
因為是一年多累計下來的余額不對,那我能不能就做一筆合計調整呢?但是又不能影響貨幣資金的余額,請問這樣的會計分錄怎么處理呢?我這樣做了最終利潤分配的余額還是沒有多起來
您好,是的,因為都是未分配利潤減少,但需要考慮所得稅影響