您好,這個都是協商的,根據協商結果
我們是一家小規模納稅企業,向礦山購買鐵礦石給選廠代加工后賣給鋼廠,原料供應商開具400元/噸的稅票,運費60元/噸、選廠代選加工費70/噸元,處理每噸原礦石的加工成本是530元。生產后選出兩種產品:一是鐵精粉產率為64%,選好后賣給鋼廠每噸710元/噸,即鐵精粉銷售收入為64%×710元/噸=454.4元/噸原礦;二是流精粉產率為25%,銷售收入為25%×260元/噸=65元/噸原礦。產值為519.4元。請問需要繳納多少稅?
4、某酒廠為增值稅一般納稅人,主要經營糧食白酒生產與銷售,2020年7月發生下列業務: (1)銷售糧食白酒10噸,不含稅單價2萬元/噸,銷售散裝白酒5噸,不含稅單價1萬元/噸,款項全部存入銀行。 (2)移送30噸B類白酒給自設非獨立核算門市部,不含增值稅售價為2萬元/噸,門市部對外不含稅售價為3萬元/噸,當月全部銷售。 (3)受丙企業委托加工25噸糧食白酒,雙方約定由丙企業提供原材料,成本為40萬元,開具增值稅專用發票注明的加工費10萬元、增值稅1.3萬元。該酒廠同類產品不含稅售價為3萬元/噸。 (白酒消費稅稅率為20%加上0.5元/500克,糧食白酒成本利潤率為10%) 要求: (1)計算業務(1)應繳納的消費稅稅額。 (2)計算業務(2)應繳納的消費稅稅額。 (3)說明業務(3)的消費稅納稅義務人和計稅依據。 (4)計算業務(3)應繳納的消費稅稅額。
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發生下列業務:(1)向農民收購小麥20噸收購憑證上注明價款20,000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費加稅合計904元,取得增值稅專用發票;(2)從某縣城某工具廠(小規模納稅人)購入小工具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;求答第(3)題
3、座落于市區的某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2018年10月份發生下列業務:(1)向農民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元(2)從縣城某工具廠(小規模納稅人)購入小工具一批,取得稅務局代開的增值稅專用發票,支付價稅合計款4120元(注:代開發票稅率為3%);(3)將以前購入的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;(4)生產鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用設備發票上注明銷售額為120000元;要求計算:(1)該食品加工廠當期可抵扣的進項稅額;(2)該食品加工廠當期的增值稅銷項稅額;(3)該食品加工廠當期應納的增值稅稅額;(4)當期應納城市維護建設稅(稅率7%)(5)當期應納的教育附加費(費率3%)
紅杉酒業公司為增值稅一般納稅人,2020年8月發生以下業務:(1)將上月委托加工收回的5噸白酒,4噸加工成藥酒對外銷售,取得不含稅價款25萬元;剩余1噸本企業招待客戶使用,按同類白酒的不含稅銷售價折合為6萬元。(2)向某商貿企業銷售白酒80噸,取得不含稅銷售額400萬元,并同時收取白酒品牌使用費37.44萬元。(3)銷售干紅酒15噸,取得不含稅銷售額150萬元。將10噸不同度數的糧食白酒組成禮品盒銷售,取得不含稅銷售額120萬元。(4)采用分期收款方式向乙企業銷售白酒16噸,合同規定不含稅銷售額共計80萬元,本月收取60%的貨款,其余貨款于下月10日收取,由于本月資金緊張,經協商,本月收取不含稅貨款30萬元,甲企業按收到的貨款開具防偽稅控增值稅專用發票。(5)接受乙企業提供的價值10萬元原材料,委托加工散裝藥酒1000公斤,交貨時向乙企業收取不含增值稅的加工費1萬元,并代收代繳乙企業消費稅。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算該企業當月應納消費稅。(2)計算該企業當月應納增值稅。(3)計算代收代繳乙企業消費稅。
老師,您好。去年12月做了一筆成本暫估,借主營業務成本10萬,貸應付賬款10萬。今年無法取得相關發票,可以直接紅字沖銷嗎,本月借紅字主營業務成本10萬,貸紅字應付賬款10萬。
老師,通常說的五流,指的是哪五流,有啥意思?
請問應收貨款7萬,實收貨款2萬,剩下的5萬元確定無法收回,應該怎么寫會計分錄
老師、2024年長期待攤費用原值帳載金額怎么填寫,包括以前年度攤銷完的嗎?還是就填寫24年攤銷的原值
老師好,預繳稅款是跨市預繳還是跨省才需要預繳
請問購買方可以沖銷售方發票的部分金額嗎?
企業注銷稅務時,對財務報表有哪些要求
機動車二手車增值稅報表如何填寫小規模
老師,自然人到稅局代開建筑服務類發票,10萬塊錢,要交多少個稅?
商務活動的餐票、住宿費、買鞋費計入什么科目?
協商前題我們也要 知道自己公司交多少稅呀
您好。您可以銷售金額90*1.03
你這個是增值稅吧??我是問開票的情況之下,我公司一共要承擔多少稅,加收客戶多少個點的稅
您好。您需要繳納增值稅及其附加稅,印花稅,企業所得稅
老師,那需要繳納的企業所得稅是多少?主要我是不知道加工砂石行業的預警值是多少
您好,若您的小微企業,22年應納稅所得額100萬元以內,2.5%
老師,你好像不明白我在問啥
您好,根據您的應納稅所得額判斷企業所得稅金額
太不專業,不是老師的水平
您好,企業所得稅是根據應納稅所得額計算得出的