18.第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款,會計核算計入當期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調(diào)整明細表上第30行進行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師好,2個問題,1.匯算清繳納稅調(diào)增明細表中,18欄利息支出,是不是填報公司貸款利息支出? 23欄擁金和手續(xù)費支出,是不是填報公司支付給銀行的付款手續(xù)費?都有發(fā)票,無調(diào)增調(diào)減的,這兩個欄次用不用填?謝謝
財務費用中既包含了“利益支出”,又包含銀行扣款的“手續(xù)費支出”時,需要拆減后分別填入期間費用表和納稅調(diào)整表是嗎??? 財務費用~手續(xù)費支出的部分:填入?yún)R算清繳的“期間費用表的第六行傭金手續(xù)費財務費用的欄次”, 屬于財務費用~利息支出的部分拆分填入“納稅調(diào)整表的第18行利息支出賬載金額和稅收金額以及納稅調(diào)增或者調(diào)減欄次內(nèi)
企業(yè)所得稅年度匯算申報表的期間費用明細表里的財務費用,我賬上分為銀行利息的收入和銀行的手續(xù)費。這個我應該填在傭金和手續(xù)費這一列里還是填在利息收支這一列里。還有我公司借款的支付的利息,我應該填到財務費用的哪一欄里?
老師好!2個問題想請教,1.公司發(fā)生銀行付款手續(xù)費,匯算清繳時要填在傭金和手續(xù)費那個欄次里嗎?還是不用填?2.股東認繳200萬,已實繳800萬,還有120萬是在2047年到期,2023年銀行貸款100萬,匯算清繳利息支出能全額扣除嗎?謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
23.第23行“(十一)傭金和手續(xù)費支出”:除保險企業(yè)之外的其他企業(yè)直接填報本行,第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的傭金和手續(xù)費金額,第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的傭金和手續(xù)費支出金額,第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額,第4列“調(diào)減金額”不可填報。
小微企業(yè)可以不填列 其他企業(yè)需要填寫
老師18欄付銀行貸款利息,納稅調(diào)整表不用填是吧?
付銀行手續(xù)費,納稅調(diào)增表也不用填嗎
是的 有利息的不需要填寫的
謝謝老師