您好,那您1月紅字沖回原分錄,再按發票金額重新做賬,涉及損益科目用以前年度損益調整
老師 當期1月份開具了 這張發票 ,然后12月份開具了銷項負數 ,那么是做相反的分錄嗎?如果現在1月份又開具正確的發票又是怎么寫分錄?
老師,請問下我21年開的25萬發票,在22年12月沖紅了25萬又開具了15萬發票,會計分錄應該怎么做?
22年12月份開的發票。23年1月才沖紅,那增值稅報表多了沖紅的這筆錢,在12月份怎么做賬呢?
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發票,請問這23年1月份的發票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師你好我有一張發票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發票,1月又從開了一張正確的發票,2月才開出紅字發票,請問這個有沒有影響,賬務處理應該怎么做
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實收資本也是去年的情況。我們今年交的實收資本明天工商年報在體現對不?
老師,公司對公賬戶支付給公司自己,借當其他應付款。 袋銀行存款,是不是不對呀?
老師:電子稅務局收驗證碼的手機號碼換了,收不到驗證碼了,在電子稅務局怎么變更手機號碼
勞務派遣公司代支付的勞務派遣費匯算清繳的時候需填入應付職工薪酬那個表嗎?
工商年報的填寫:單位繳費基數城鎮職工基本養老保險繳費基數是全員的總和基數嗎?
老師應交稅費期初余額是13000,借方發生額是110577.20,貸方發生額144685.2,這個期末余額怎么算,
小規模減按1個點交稅,減免的2個點入營業外收入,申報年度匯算清繳時算營業外收入的政府補助嗎
畜禽產品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費用待攤是用不含稅金額吧,進項都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補交稅款,賬務處理
能 的具體寫一下嗎
您好,借應收賬款(紅字),貸以前年度損益調整(紅字),應交稅費-應交增值稅(紅字)。借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅。