你好,你們單位是有限公司的嗎?如果是有限公司分紅給個(gè)人的話,需要交20%的個(gè)稅,你交了企業(yè)所得稅分紅再交20%的個(gè)稅的。
老師,公司報(bào)表上的未分配利潤比較大,因?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除,所以一年下來利潤比較大,但是美交多少企業(yè)所得稅,平時(shí)公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤變小呢,如果進(jìn)行股東利潤分紅,股東得交20%的個(gè)人所得稅,股東還不樂意
老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢?
企業(yè)22年有未分配利潤20萬但未做分紅,企業(yè)已正常繳納企業(yè)所得稅,是否理解為在企業(yè)未做分紅時(shí),那么就不會(huì)產(chǎn)生股息紅利稅款呢,在23年后企業(yè)因成本 增加截至3月份利潤為0是否可以理解為就不用分紅了呢,利潤表的利潤可以結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)閰R算清繳調(diào)增暫估款,做分錄時(shí)做到利潤分配-以前年度損益調(diào)整,這個(gè)月我結(jié)賬檢查的時(shí)候顯示資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于凈利潤加期初未分配利潤減利潤分配,但是我覺得我的分錄就應(yīng)該這么做沒有錯(cuò)啊,這樣的話用不用管呢,可以直接結(jié)賬嗎?
比方,22年企業(yè)所得稅年報(bào)是正數(shù),23年12月未分配利潤正3000元,23年12月利潤本年負(fù)5000元,23年企業(yè)所得稅調(diào)增7000元,那就是盈利2000元對嗎,然后24年1月注銷的時(shí)候,是不是只要利潤是負(fù)3000元,那么我未分配利潤就是0了,然后24年企業(yè)所得稅就是負(fù)3000對吧。(因?yàn)槲?3年增7000元,盈利2000元,是不會(huì)延續(xù)加到24年企業(yè)所得稅里面的,如果盈利是負(fù)2000才會(huì)負(fù)2000+負(fù)3000延續(xù)下去
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
可以的,可以不用分紅的, 利潤表不可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年。
不分紅的話是否就不用繳股息紅利稅了呢
對的,是的,是這么理解,是這么做的