你好,你看一下這兩個科目做賬的時候,借貸方向在哪里???
老師好!我剛接手一家小微企業的賬,發現賬上出現公司借法人的錢墊付備用金,列入其他應收款科目,而法人支付其他費用未取得發票時,列入其他應付款科目,請問有必要這樣分兩個科目做分錄嗎?
老師,這個有什么區別呢,一個是借:其他應付款。另一個:借:應收賬款。我翻之前的帳,如果賣給單位的,就是計入主營業務收入和應收賬款科目。如果是賣給個人的,就計的是其他應收賬款和其他業務收入。這里的第一個,其他應付款是不是因為之前是對個人,所以這里開票的時候就借方:沖減:其他應收賬款。但是這里寫的是其他應付賬款。是弄錯了嗎?還是有其他的可能。
請問老師,酒店收入中,酒店收銀用的是西軟,會計入賬,使用到的用幾個科目,其他應付款-長款,還有,其他應收款-客賬余款,請教老師,這兩個科目主要是什么含義,能幫我解說一下嗎?
公司開設了抖店,售賣會員卡,公司打了備用金給員工去找人刷單,會員卡也會實際給到刷單的人,請問我在做賬時: 支付備用金:借:其他應收款 貸:銀行存款 抖店結算時:借:其他貨幣資金-抖店 貸:應收-抖店 在不確認為收入的情況下,要怎么平其他應收和應收-抖店這兩個科目呢?還有,這部分抖店款雖然不確認為收入,是不是要交稅呢?要交稅的話分錄又該怎么做呢?
請問老師,一個酒店幾年前一直用收到的房款直接支付公司的所有費用,沒有存入公戶,這樣的問題需不需要調到其他應付款,調,其他應付款金額又過大,怎么做賬務處理好呢?
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
都在借方
你好,這個其他應付款不對,應該是借庫存現金貸其他應付款償還,就是你們手里現金多了,賬上的少了。
這個其他應收款就是客人已經消費了,但是他沒有錢給你們。借其他應收款,貸主營業務收入、應交稅費。
這不是現金,是銀行進賬的,她做這個科目,我都不知道是啥意思
寫一個他的分錄,然后摘要寫下來。
借:現金 360 銀存 7356 其他應付款- 長款 158 其他應收款 - 短款 188 應收賬款-睿智 120 其他應收款-客賬余額 9586 貸:主營業務收入-客房 17004 迷你吧收入 30 棋牌包間收入724 棋牌雜項收入 10
你好,這個客房余額很有可能他有一個貸方,你看一下是不是提前收了人家的錢,要么就是如果沒有的話,這個就是需要問對方要回來的,對方欠了你的錢。
長款短款的話,這個應該是他自己盤點出來的 短款就是你賬上少了錢應該收的多,長款正好是相反的 看他手里的錢和賬上對比
酒店12點夜審,是不是錢和賬有隔天的時間差異,她才做短款和長款呢
那也不應該做差異的 第2天白天調整過來不就可以?
不知道他做的啥意思,正確的分錄怎么做啊
如果是我的話,就直接掛賬應收賬款或者是預收賬款二級科目對方的名字。
好的!謝謝
不用客氣。工作愉快