你好? 少收的記營業(yè)外支出?
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉私賬,我說轉公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉44400元,開票也得44400元
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購一批貨物,不含稅價100元,對外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個點,這6個點是屬于A公司的進項嗎? 請問在計算成本和收入的時候應該怎么算呢?
我們收客戶8個點,實際發(fā)票13個點,假設200元*8%=16元的稅,但是客戶怎么轉對公戶,不可能轉200+16=216吧,發(fā)票上是13個點,200*13%=26元,開票就是200+26=226,這樣造成發(fā)票和轉對公戶的金額不一致,怎么辦
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個點,但是我們開票收客戶八個點我們承擔五個點,但是客戶轉對公的金額是八個點的金額相當于還有五個點的稅點金額他沒有轉。那這樣的話,我如果開13個點的票的話,和他轉對公的金額對不上,怎么處理呢?
怎么大白話理解投資性房地產
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租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
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五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
那開票怎么開呢
那就是全額按13%稅率開發(fā)票。
開票金額就是13個點嗎,那客戶轉對公就轉收客戶8個點的金額嗎,然后做賬的時候,把少收的5個點計入營業(yè)外支出嗎,
你好 是的是這樣處理的?
賬務處理怎么做呀,發(fā)票上面需要開營業(yè)外支出的金額嗎
。借銀行存款,營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務收入應交稅費。