一、小微所得稅減免政策是:應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得,按20%的所得稅稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)率是2.5%;對(duì)于應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)元小于300萬(wàn)元,減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得,按20%的稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)率是5%。 二、因此在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào),或者是企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí),減免稅金額是:應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅
小微企業(yè)所得稅減免額怎么算?
老師,小微企業(yè)減免所得稅額怎么算的
符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算的
小微企業(yè)所得稅減免金額怎么算
老師,小型微利企業(yè)減免所得稅 減免額怎么計(jì)算
以開(kāi)票金額申報(bào)印花稅,沒(méi)有合同,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)收入支出明細(xì)表是勾選的,可以不填不?不填會(huì)有啥后果?
通過(guò)納稅人自查補(bǔ)正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個(gè)月,別人開(kāi)運(yùn)費(fèi)備注我們公司的車牌,稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺(tái)放一個(gè)開(kāi)票二給碼,這個(gè)碼在電子稅務(wù)局能申請(qǐng)嗎?
老師,公司換財(cái)務(wù)軟件了,從用友換到快賬,已經(jīng)倒完賬了,我需要核對(duì)哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導(dǎo)入了?
老師,已付款未開(kāi)票的分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模按開(kāi)票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒(méi)有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級(jí)會(huì)計(jì)的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發(fā)一下嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳填的表,按照默認(rèn)勾選的表填寫(xiě)的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?