你好,職工吃飯的做到福利費里面。
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發票。想問下這個要怎么做賬務處理?發票需要怎么開給他們。我們是制造行業。
我們是集團公司下面的酒店管理公司,有個職工食堂跟包廂,職工食堂是給各個分子公司吃飯的,包廂是用于招待的,這兩塊的核算是不是職工食堂采購計入福利費,食堂收的錢沖減福利費;包廂的收計入收入,支計成本
老師我們員工餐費是從他們工資扣出來,然后這個餐費交給外包的食堂,食堂又給我們開票,請問這個會計分錄如何做,申報個稅含餐費那部分嗎?
公司外包食堂,收了場地費租金,員工吃飯不給錢。我們付他們伙食費,這個會計分錄咋做
老師,我們工人的工資是按35元/噸計件的,公司自設食堂請了個煮飯阿姨給工人煮飯,每個月先預付伙食費給食堂買菜,次月發工資的時候按15元/人/天收回伙食費。請問這筆伙食費需要再另外申報個稅嗎(不包吃)
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
場地費租金,你待會兒主營是這個嗎?
不是主營,主營是工程項目
借貸具體怎么寫分錄啊,而且說并沒有簽外包的合同,口頭約定
借銀行 貸其他業務收入 應交稅費,借管理費用、福利費, 貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸銀行放款。
付伙食費是計入職工復利嗎,我看我兩筆,先計提再發放?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。