嗯嗯,可以進行一次性攤銷
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結轉。但是銀行今年這個月才把利息發票開過來。發票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務費用就多記了。現在我要怎么處理呢?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
老師您好。 公司系統設備升級,原價166萬元,我來之前的經理談妥降價到不要發票143萬元。 現在還是按照原價166萬元支付,21年,22年作為長期待攤費用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒有發票。 22年的發票在為匯算清繳之前開具是否可行?21年的請問該如何處理? 然后剩下未開發票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開多少發票來處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對方在今年12月31日之前再開具相應金額的發票入賬是否可行?
老師,請問一下,我們公司去年9月份燃氣管道設備的維保費7480元,今年3月才開票過來,那么我入賬之后,可以進行一次性攤銷嗎?按照去年的三個月來攤呢?
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發票,我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借:管理費用-翻譯費2萬,貸:銀行收款2萬,現在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費,請問一下現在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實收資本也是去年的情況。我們今年交的實收資本明天工商年報在體現對不?
老師,公司對公賬戶支付給公司自己,借當其他應付款。 袋銀行存款,是不是不對呀?
老師:電子稅務局收驗證碼的手機號碼換了,收不到驗證碼了,在電子稅務局怎么變更手機號碼
勞務派遣公司代支付的勞務派遣費匯算清繳的時候需填入應付職工薪酬那個表嗎?
工商年報的填寫:單位繳費基數城鎮職工基本養老保險繳費基數是全員的總和基數嗎?
老師應交稅費期初余額是13000,借方發生額是110577.20,貸方發生額144685.2,這個期末余額怎么算,
小規模減按1個點交稅,減免的2個點入營業外收入,申報年度匯算清繳時算營業外收入的政府補助嗎
畜禽產品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費用待攤是用不含稅金額吧,進項都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補交稅款,賬務處理