你好需要計算做好了發給你
老師幫忙看看這個題 謝謝
老師可以幫忙看下這個題嗎?謝謝,方便給個解析嗎
老師可以幫忙看看這兩張報表有什么問題嗎?謝謝
老師幫幫忙看看這個題謝謝
幫忙看看這道題,可以給個解題思路不,謝謝!
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
業務1銷項稅額的計算是 (6360+1272)/1.06*6%=432
業務2增值稅銷項稅額的計算 (2289.6-2120)/1.06*0.06-60=-50.4
業務3可以抵扣進項稅額 80+20*(1-10%)=98
業務4可以抵扣進項稅額 30*(1+20%)/(1-25%)*13%=6.24
應交增值稅的計算是432-98-6.24=327.76
銷售自己使用過得固定房屋應交增值稅 10.3/(1+5%)*5%=0.49
能問一下業務3具體是怎么算的嗎
業務3可以抵扣進項稅額 80加20*(1-10%)