大病互助不可以扣除。
老師,大病互助在申報工資的時候和醫療保險合并在一起申報可以嗎?
公司代扣員工每年的大病醫療互助保險190元,這個申報個人所得稅的時候應該填到哪一個部分?
老師好,個稅申報的時候在收入欄填寫應發收入,然后后面填寫扣除項—社保的時候,有專門的養老保險,醫保,失業險和公積金,其中醫保一般有基本醫療和大病醫療,因為醫保只有一個框,我每次申報個稅的時候都把這個基本醫療和大病醫療加起來填寫在醫保那個欄次里,這樣可以嗎
你好,老師,醫保大病醫療個人承擔部分,申報個稅的時候可以和基本醫療個人承擔部分填在一起稅前扣除嗎?
老師,您好,個人所得稅申報時個人繳納的大病保險是否是合并在醫療保險中一起做專項扣除?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師就是公司在社保局繳納的每人180元的大病互助,不能在個稅前扣除?
公司在社保局繳納的每人180元的大病互助,不能在個稅前扣除。