你好; 是的;這個是記入這個欄次去; 你是因為什么調增的?
老師好,如果2019年的成本票現在才拿過來,我可以記賬嗎?如果可以,會計分錄是這樣的嗎? 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 法人 或者是其他應收款 法人 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,沒聽明白,借,應付職工薪酬,貸以前年度損益調整,借,以前年度損益調整,貸未分配利潤,做到今年月份里,增加了今年的未分配利潤,你說去年賬不用動,那去年報表咋還需要調
老師,您好,我在21年1月寫分錄:借以前年度損益調整2000管理費用1000貸累計折舊3000.借利潤分配未分配利潤3000貸以前年度損益調整,這個在1月報表中怎么體現呢
實在不明白以前年度損益調整怎么用,比如三月份發現需要調整以前年度損益,借 以前年度損益調整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產負債表期初數,記在三月份是提現在資產負債表未分配利潤三月的本年累計數里面,怎么會影響期初數呢?
你好,老師,如果以前年度的費用記入以前年度損益調整,那他在,所有者權益變動表,記到未分配利潤里面去嗎,要怎么體現呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎