需要補(bǔ)做一筆收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師您好 這個(gè)月收到企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返回 做了借:銀行存款 貸:遞延收益 上個(gè)月有員工在湖北滯留發(fā)了5000的補(bǔ)貼這個(gè)月可以做借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?還有因?yàn)檫@一員工在湖北滯留 申請(qǐng)了社保打來(lái)1540這我入什么科目?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來(lái)購(gòu)買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來(lái)做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營(yíng)業(yè)外收入。
老師我們單位收到政府補(bǔ)貼500萬(wàn) 這個(gè)錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請(qǐng)問(wèn)收到的這個(gè)房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬(wàn) 當(dāng)時(shí)做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用確認(rèn)其他收益 這500萬(wàn)需要繳稅嗎
老師好,之前2月收到一筆預(yù)收款,然后做了預(yù)收的分錄。6月的時(shí)候又開出去了發(fā)票,確定了這筆收入。但是現(xiàn)在說(shuō)這筆不是合作款,是要作為營(yíng)業(yè)外收入的。我現(xiàn)在已經(jīng)做了紅沖的分錄,在銀行存款不變的情況下,我還要補(bǔ)什么分錄嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價(jià)款為1000萬(wàn),發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬(wàn),拖欠500萬(wàn) 借:銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 當(dāng)拖欠的500萬(wàn)發(fā)包方支付時(shí) 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當(dāng)1000萬(wàn)到了確認(rèn)收入時(shí)間點(diǎn)時(shí),其中的500萬(wàn)要做無(wú)票申報(bào),那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
老師,但是去年的現(xiàn)金流量表已提現(xiàn)了這500元,可是去年利潤(rùn)表沒(méi)有,2022年年報(bào)的利潤(rùn)表該如何處理
不用處理,直接確認(rèn)為23年?duì)I業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問(wèn)不處理的,會(huì)造成年報(bào)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表不一致嗎?
年報(bào)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,沒(méi)有明顯的對(duì)應(yīng)關(guān)系
好的。老師還有一個(gè)問(wèn)題就是:公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)收入發(fā)生,現(xiàn)金流量表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”這欄是負(fù)數(shù),那請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表正確嗎
無(wú)流入,但有費(fèi)用等現(xiàn)金流出,“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”這欄是負(fù)數(shù),現(xiàn)金流量表正確
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!