暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:主營業(yè)務成本, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
老師,我們向對方購進商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結轉庫存商品了嗎
老師,一家商貿公司,購入了一批商品,一直未付款,商品公司已賣出,對方已經(jīng)把錢打到公戶上,可是一直沒有記賬,今天我給供應商現(xiàn)金付款了,老師問一下我的內賬分錄應該怎樣寫呢
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師 我是商貿公司 如果款已付 商品已經(jīng)收到了 但是就是對方?jīng)]開票 且入庫的那批商品已經(jīng)銷售 這期間的入庫 成本應該怎么寫分錄呢
老師,去年暫估入庫了一批庫存商品,分錄是借庫存商品貸應付賬款_暫估,去年已經(jīng)做了成本結轉,今年,這批商品自己做。入庫是借庫存商品貸生產(chǎn)成本,那這個應付賬款應該怎么沖,金額沒有誤差。
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發(fā)票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現(xiàn)代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發(fā)費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發(fā)票,應該記入什么科目呢?
老師 但是這月票沒到 有銷售 我需要結轉成本 怎么弄
同學您好,暫估了就可以結轉成本的
老師 那比如 我進了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到賬了 產(chǎn)品售價6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
就是著100件貨發(fā)票沒來
借庫存商品100,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)13,銀行存款113, ,借:應收賬款300,貸:主營業(yè)務收入,300應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)39借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品30*原價+20
老師 那比如 我進了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到 但是發(fā)票未到 產(chǎn)品售價6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
借:預付賬款貸:,銀行存款113,借庫存商品100,預付賬款100,借:應收賬款300,貸:主營業(yè)務收入,300應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)39借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品30*原價+20
那就是我暫估的商品是不含稅金額 等發(fā)票到了我在紅沖 借:庫存商品 100 應交稅費(進項稅額)13 貸:庫存商品-暫估入庫是這樣么
學員您好,是的,對的
明白啦 謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,